Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2244
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0065/19 tel.služba 5/19 27,90 € 6/2006A 11.06.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0064/19 energie 5/19 978,10 € 19/2018Z 07.06.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0063/19 Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie 72,86 € 3/2006A 05.06.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0066/19 tel.popl.5/19 121,48 € VUGK 8/2019Z 05.06.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0062/19 reg.domény 18.6.19-17.6.20 21,60 € VUGK 10/2003B 03.06.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0061/19 internet 6/19 96,00 € 18/2018D 03.06.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0060/19 úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia 42,00 € 29.05.2019 Slovenská technická univerzita Bratislava Radlinského 11, Bratislava 00397687 Faktúra
DF/0059/19 refakturácia 4/19 3 285,59 € 24/2016Z 29.05.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0058/19 Octavia-phm, Hyundai-phm 106,13 € 3/2006A 20.05.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0057/19 maliarske práce 250,00 € VO/20/2019 15.05.2019 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0054/19 tel.služba 4/19 22,48 € 6/2006A 13.05.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0055/19 kancelárske a hygienické potreby 1 211,95 € VO/15/2019 13.05.2019 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0053/19 oprava omietky -garáž, maliarske práce-chodba, kuchynka 5 500,00 € VO/16/2019 10.05.2019 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0056/19 softvér Spices.Net Decompiler Single licence 312,00 € VO/19/2019 10.05.2019 Avangate BV De Cuserstraat 93, Amsterdam 815605468B01 Faktúra
DF/0052/19 oprava el.otvárania brány-montáž a dodávka ext.prijímača 114,00 € VO/14/2019 06.05.2019 BRÁNY POHONY, s r.o. Hargašova 24/A, Bratislava IV 50070959 Faktúra
DF/0048/19 Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie 83,27 € 3/2006A 06.05.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0049/19 tel.popl. 4/19, prekr.limitu 129,17 € VUGK 8/2019Z 06.05.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0050/19 stravné lístky 1300 ks 5 326,23 € VUGK 10/2019Z VO/17/2019 06.05.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0051/19 energie 4/19 950,68 € 19/2018Z 06.05.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0047/19 tech.podpora 4/19-3/20-admin.systém úradu WINASU 119,50 € 7/2016Z 03.05.2019 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Čs.armády 20, Košice 00162957 Faktúra
DF/0046/19 internet 5/19 96,00 € 18/2018D 03.05.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0044/19 konf.GIS Ostrava Nemcová, Buchelová, Dombiová /3x3300 CZK/ 390,18 € 29.04.2019 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 61989100 Faktúra
DF/0045/19 sem.e-Government-Výkon verejnej moci elektronicky-Chanasová 79,00 € 29.04.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0043/19 reg.popl.Jarná ITAPA-Chanasová 80,00 € 24.04.2019 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0042/19 refakturácia 3/19 3 245,36 € 24/2016Z 24.04.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0041/19 ročný prístup na portál Verejná správa SR 117,00 € 12.04.2019 Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0039/19 tel.služba 3/19 17,48 € 6/2006A 10.04.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0037/19 energie 3/19 920,64 € 19/2018Z 09.04.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0038/19 2x lis na plastové fľaše 63,55 € VO/13/2019 09.04.2019 KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, Bratislava - Ružinov 35808705 Faktúra
DF/0036/19 diagnostika nefunkčného notebooku Acer E15 58,80 € VO/12/2019 08.04.2019 IT365 s.r.o. Bajkalská 16027/29C, Bratislava - Ružinov 50055348 Faktúra