Faktúry
Počet záznamov: 2221
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0043/19 | reg.popl.Jarná ITAPA-Chanasová | 80,00 € | 24.04.2019 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
DF/0042/19 | refakturácia 3/19 | 3 245,36 € | 24/2016Z | 24.04.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0041/19 | ročný prístup na portál Verejná správa SR | 117,00 € | 12.04.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
DF/0039/19 | tel.služba 3/19 | 17,48 € | 6/2006A | 10.04.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0037/19 | energie 3/19 | 920,64 € | 19/2018Z | 09.04.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0038/19 | 2x lis na plastové fľaše | 63,55 € | VO/13/2019 | 09.04.2019 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava - Ružinov | 35808705 | Faktúra | |||
DF/0036/19 | diagnostika nefunkčného notebooku Acer E15 | 58,80 € | VO/12/2019 | 08.04.2019 | IT365 s.r.o. | Bajkalská 16027/29C, Bratislava - Ružinov | 50055348 | Faktúra | |||
DF/0040/19 | tel.popl. 3/19 | 187,45 € | VUGK 8/2019Z | 05.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0033/19 | LP360 Advanced Floating 3 895,-USD | 3 491,39 € | VO/09/2019 | 04.04.2019 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | |||
DF/0035/19 | Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská | 79,00 € | 04.04.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0034/19 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 81,04 € | 3/2006A | 04.04.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0032/19 | internet 4/19 | 96,00 € | 18/2018D | 02.04.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0030/19 | predĺž.licencie LP360 1.6.19-31.5.20 | 696,84 € | 28.03.2019 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
DF/0031/19 | switch ATEN KVM, príslušenstvo | 589,20 € | VO/07/2019 | 28.03.2019 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
DF/0029/19 | 2x letenka /Nemcová,Papčová/ ZPC 4/2019 a 5/2019 | 306,32 € | VO/11/2019 | 27.03.2019 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
DF/0028/19 | Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL | 919,75 € | VO/08/2019 | 26.03.2019 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
DF/0026/19 | Octavia phm | 50,70 € | 3/2006A | 19.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0027/19 | refakturácia 2/19 | 3 173,35 € | 24/2016Z | 19.03.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0025/19 | tel.služba 2/19 | 16,62 € | 6/2006A | 11.03.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0023/19 | sem. Novela postupov účtovania 2x | 138,00 € | 07.03.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0024/19 | energie 2/19 | 788,94 € | 19/2018Z | 07.03.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0021/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie | 93,29 € | 3/2006A | 05.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0018/19 | internet 3/19 | 96,00 € | 18/2018D | 04.03.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0017/19 | tel.popl.15.-28.2.19 | 89,11 € | 12/2016Z | 04.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0022/19 | oprava Octavia | 750,58 € | VO/06/2019 | 26.02.2019 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
DF/0019/19 | sieťové predlžovacie káble | 117,35 € | 25.02.2019 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
DF/0020/19 | pečiatka | 27,99 € | 25.02.2019 | Repress, s.r.o. | Plucárna 3594/10, Hodonín 1 | 46969951 | Faktúra | ||||
DF/0016/19 | refakturácia 1/19 | 3 668,10 € | 24/2016Z | 21.02.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0015/19 | Octavia-phm, umývanie | 90,17 € | 3/2006A | 20.02.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0014/19 | tel.popl. 15.1.-14.2.19 | 180,61 € | 12/2016Z | 18.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |