Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
20443 |
|
-367,06 € |
2/606/2002 |
|
17.08.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
20440 |
|
24,60 € |
7-122-55-00/2019 |
|
14.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20441 |
|
386,34 € |
7-122-55-00/2019 |
|
14.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20438 |
|
31,10 € |
207-122-525/2013 |
|
14.08.2020 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
20439 |
|
1 233,79 € |
Z201769448_Z |
124-122/2020 |
14.08.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20442 |
|
-64,39 € |
98-122-208/2018 |
|
14.08.2020 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
20437 |
|
156 600,00 € |
Z202012816_Z |
|
13.08.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
20432 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
12.08.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
20430 |
|
336,00 € |
|
115-122/2020 |
12.08.2020 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
20431 |
|
216,79 € |
40-122-161/2019 |
|
12.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
20434 |
|
189,11 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
12.08.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20436 |
|
274,18 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
12.08.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20433 |
|
63,04 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
12.08.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20435 |
|
9,95 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
12.08.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20426 |
|
144,52 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.08.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
20427 |
|
136,44 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.08.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
20428 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.08.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
20429 |
|
11 220,00 € |
Z201936366 |
|
11.08.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
20424 |
|
26,40 € |
|
125-122/2020 |
07.08.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
20425 |
|
11,78 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.08.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
20419 |
|
59,22 € |
130260102/30.6.2009 |
|
06.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
20420 |
|
3 208,01 € |
140262865.2 |
|
06.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
20421 |
|
2 520,00 € |
122/2020/0006520 |
|
06.08.2020 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
20417 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
06.08.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
20418 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20422 |
|
2 750,32 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
06.08.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
20423 |
|
4 763,12 € |
Z201769448_Z |
123-122/2020 |
06.08.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20416 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
05.08.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
20415 |
|
466,35 € |
z 02.01.2002 |
|
05.08.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
20413 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
04.08.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |