Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
20475 |
|
10,42 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
07.09.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20471 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
07.09.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
20476 |
|
5 043,30 € |
Z201769448_Z |
134-122/2020 |
07.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20468 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.09.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20469 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.09.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20470 |
|
394,34 € |
7-122-55-001/2019 |
|
04.09.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20467 |
|
2 520,00 € |
122/2020/0006520 |
|
04.09.2020 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
20466 |
|
1 597,54 € |
Z201769448_Z |
133-122/2020 |
04.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20464 |
|
264,00 € |
22-122-003970/2020 |
|
03.09.2020 |
PaedDr.Stanislav Nemčík |
Žakarovce 132, Žakarovce |
44351372 |
|
|
Faktúra |
20465 |
|
713,34 € |
|
131-122/2020 |
03.09.2020 |
77-Reileta s. r. o. |
Pri starom letisku 1, Bratislava |
46293281 |
|
|
Faktúra |
20463 |
|
7 864,80 € |
Z201769448_Z |
132-122/2020 |
03.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20461 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
02.09.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
20462 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
02.09.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
20459 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
31.08.2020 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
20460 |
|
4 624,32 € |
|
112-122/2020 |
31.08.2020 |
ENVIGEO, a.s. |
Kynceľova 2, Banská Bystrica |
31600891 |
|
|
Faktúra |
20457 |
|
594,51 € |
2405829837 |
|
31.08.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
20458 |
|
594,51 € |
2405829731 |
|
31.08.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
20455 |
|
527,83 € |
|
130-122/2020 |
27.08.2020 |
AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. |
Prešovská cesta 69, Košice |
31706495 |
|
|
Faktúra |
20456 |
|
3 428,14 € |
23-122-004345/2020 |
|
27.08.2020 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
20449 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
26.08.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
20450 |
|
467,40 € |
0705/01.06.2005 |
126-122/2020 |
26.08.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
20451 |
|
212,38 € |
26-122-005009/2020 |
|
26.08.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
20452 |
|
994,32 € |
|
129-122/2020 |
26.08.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíkova 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
20453 |
|
208,65 € |
2405829836 |
|
26.08.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
20454 |
|
208,65 € |
2405829730 |
|
26.08.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
20448 |
|
189,30 € |
|
127-122/2020 |
24.08.2020 |
MAKRA Services, s.r.o. |
Nádvorná 2, Zvolen |
47364564 |
|
|
Faktúra |
20447 |
|
1 330,55 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.08.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
20445 |
|
92,34 € |
02.01.2002 |
|
20.08.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
20446 |
|
6,68 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
20.08.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20444 |
|
990,00 € |
|
121-122/2020 |
19.08.2020 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
SNP 448/201, Tekovské Lužany |
34691260 |
|
|
Faktúra |