Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
90611 |
|
627,90 € |
|
175-122/2019 |
04.11.2019 |
A.S. EXTRA Group, s.r.o. |
Jilemnického 1/B, Prešov |
48023451 |
|
|
Faktúra |
90608 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.11.2019 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
90609 |
|
4 285,44 € |
19-122-78/2019 |
|
04.11.2019 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
90612 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
04.11.2019 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
90610 |
|
1 260,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
04.11.2019 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
90606 |
|
62 896,48 € |
13-122-28/18-51-2019 |
|
31.10.2019 |
Progres CAD Engineering, s. r. o. |
Masarykova 16, Prešov |
31672655 |
|
|
Faktúra |
90607 |
|
49 662,16 € |
10-122-25/18-49/2019 |
|
31.10.2019 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o. |
Moyzesova 46, Košice |
36579009 |
|
|
Faktúra |
90605 |
|
824,00 € |
|
|
30.10.2019 |
HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. |
Športová 2, Žilina 1 |
47504781 |
|
|
Faktúra |
90604 |
|
161,20 € |
|
171-122/2019 |
30.10.2019 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
90603 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.10.2019 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
90600 |
|
-23,23 € |
11000000564 |
|
25.10.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
90601 |
|
4,45 € |
PZ00027084 |
|
25.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
90602 |
|
148,00 € |
|
172-122/2019 |
25.10.2019 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
90598 |
|
238,75 € |
971277-Zop/2.1.2008 |
|
23.10.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Komenského 50, Košice |
36570460 |
|
|
Faktúra |
90599 |
|
2 707,72 € |
|
164-122/2019 |
23.10.2019 |
ATIS - 10 Stavebná firma, s.r.o. |
Strojnícka 1, Prešov |
36463621 |
|
|
Faktúra |
90594 |
|
19,92 € |
|
|
22.10.2019 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
166260 |
|
|
Faktúra |
90596 |
|
268,82 € |
2003/179G |
|
22.10.2019 |
All Security Group s.r.o. |
E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen |
50650955 |
|
|
Faktúra |
90597 |
|
120 900,00 € |
Z201926909_Z |
|
22.10.2019 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
90595 |
|
2 040,01 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.10.2019 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
90593 |
|
253,94 € |
92/2018 |
|
21.10.2019 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
90589 |
|
90,00 € |
|
163-122/2019 |
18.10.2019 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
90590 |
|
106,46 € |
42-700-2014 |
|
18.10.2019 |
Slov.hydrometeorologický ústav |
Jeséniová 17, Bratislava - |
00156884 |
|
|
Faktúra |
90592 |
|
246,00 € |
0705 |
|
18.10.2019 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
90591 |
|
63 324,24 € |
12-1-69/2019 |
|
18.10.2019 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
90588 |
|
153,00 € |
|
|
17.10.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
90587 |
|
73,74 € |
02.01.2002 |
|
17.10.2019 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
90584 |
|
996,00 € |
|
142-122/2019 |
16.10.2019 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
90586 |
|
117,82 € |
|
167-122/2019 |
16.10.2019 |
BUILDEX GROUP s.r.o. |
Rybná 716/24, Praha 1 |
05362431 |
|
|
Faktúra |
90585 |
|
24,38 € |
102-21-608/2016 |
|
16.10.2019 |
Hvezdáreň v Partizánskom |
Malé Bielice 177, Partizánske |
34059105 |
|
|
Faktúra |
90581 |
|
49,20 € |
Z20164338-Z |
|
15.10.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |