Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
20617 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.11.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
20618 |
|
136,44 € |
36-122-140/2019 |
|
11.11.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
20619 |
|
162,83 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.11.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
20620 |
|
28,88 € |
207-122-525/2013 |
|
11.11.2020 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
20621 |
|
327,54 € |
40-122-161/2019 |
|
11.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
20622 |
|
11 220,00 € |
Z201936366 |
|
11.11.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
20623 |
|
64,93 € |
92/2008 |
|
11.11.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
20616 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
10.11.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
20615 |
|
1 490,75 € |
|
171-122/2020 |
09.11.2020 |
SIGMA PUMPY SK, s.r.o. |
Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom |
36312509 |
|
|
Faktúra |
20612 |
|
129,60 € |
|
150-122/2020 |
09.11.2020 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
20613 |
|
710,40 € |
|
154,122/2020 |
09.11.2020 |
Plynospol s.r.o. |
Budovateľská 22, Prešov |
31652816 |
|
|
Faktúra |
20614 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
09.11.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
20608 |
|
165,00 € |
|
|
06.11.2020 |
POINT a.s. Žilina |
Vysokoškolákov 35, Žilina |
31569706 |
|
|
Faktúra |
20609 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.11.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
20611 |
|
906,01 € |
621490/12.9.2008 |
|
06.11.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
20610 |
|
2 813,59 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
06.11.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
20598 |
|
59,64 € |
140262865.2 |
|
05.11.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
20599 |
|
74,41 € |
130260102/30.6.2009 |
|
05.11.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
20600 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
05.11.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
20601 |
|
204,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20602 |
|
68,29 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20603 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
05.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20604 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20605 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20606 |
|
395,30 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
20597 |
|
47 481,42 € |
9-122-000390-15/2020 |
|
05.11.2020 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o. |
Moyzesova 46, Košice |
36579009 |
|
|
Faktúra |
20607 |
|
1 754,83 € |
Z201769448_Z |
167-122/2020 |
05.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
20591 |
|
2 520,00 € |
122/2020/0006520 |
|
04.11.2020 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
20589 |
|
313,88 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
04.11.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
20596 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
04.11.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |