Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2221
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0044/23 Octavia-phm, autopotreby, umývanie, Hyundai-phm 95,89 € VUGK 3/2006A 03.05.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0045/23 P.O.BOX 9,9 eur x 12 mes. 118,80 € 03.05.2023 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Faktúra
DF/0043/23 sada na čistenie optiky, stlačený plyn 46,16 € 27.04.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0041/23 kurz prvej pomoci 2os. 72,00 € 2023010 25.04.2023 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto Miletičova 59, Bratislava 00584410 Faktúra
DF/0040/23 stravné lístky el.105 ks po 6,50 682,16 € VUGK 11/2022Z VO/15/2023 25.04.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0042/23 refakturácia 3/23 935,43 € VUGK 24/2016Z 25.04.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0039/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/23 175,52 € VUGK 6/2022Z 19.04.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0038/23 konf.55.zhromaždenie Kalibračného zdr.1os. 64,80 € 2023025 18.04.2023 Kalibračné združenie SR Karloveská 3263/63, Bratislava 31795048 Faktúra
DF/0037/23 Octavia-phm, umývanie 93,71 € VUGK 3/2006A 18.04.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0035/23 tonery 2 473,92 € VO/10/2023 14.04.2023 CDRmarket-Denis Čišič Papírnická 4, Plzeň 73390453 Faktúra
DF/0036/23 vyúčtovanie energie za 3/23 1 734,58 € 3-120-0014-2022 14.04.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0033/23 priepustka, dezinfekcia 32,71 € 3-120-0005-2022 2023011 12.04.2023 4media s.r.o. Podkerepušky 3167/75, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0034/23 servis tlačiarní 180,00 € VO/13/2023 12.04.2023 CM servis Martin Čechovič Mlynská 28A, Báhoň 37291602 Faktúra
DF/0032/23 zabezpečovanie BOZP 3/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 05.04.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0031/23 Octavia-phm, umývanie, Evox, Hyundai-phm, umývanie 178,13 € VUGK 3/2006A 2022028 05.04.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0029/23 nakladacisa rampa WM Telescopic ECO 2x 697,99 € VO/08/2023 29.03.2023 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 6, Bratislava 35799331 Faktúra
DF/0030/23 stravné lístky el. 90ks x 6,50 584,71 € VUGK 11/2022Z VO/12/2023 29.03.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0028/23 popl.Jarná ITAPA 2023 342,00 € 24.03.2023 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0027/23 refakturácia hlasových a dátových služieb 2/23 175,86 € VUGK 06/2022Z 2022242 21.03.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0025/23 školenie Mzdové účtovníctvo a personalistika 394,80 € 20.03.2023 Maxim s.r.o. Dúbravská cesta 2, Bratislava 47259474 Faktúra
DF/0026/23 refakturácia 2/23 1 209,99 € VUGK 24/2016Z 20.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0024/23 Octavia-phm, umývanie, screenwash 36,57 € VUGK 3/2006A 2023009 17.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0023/23 úč.poplatok 27.medz.česko-slov.-poľské geod.dni 3os. 1 180,00 € 2023003 15.03.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0022/23 vyúčtovanie energie za 2/23 1 761,90 € 3-120-0014-2022 13.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0021/23 transportný kufor B&W Outdoor Case 5500 258,60 € VO/06/2023 09.03.2023 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0020/23 dobropis k DF/0013/23-úrok z omeškania -1,85 € 3-120-0014-2022 2023007 07.03.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0019/23 popl.školenie Zber fin.výkazov do CKS 89,00 € 06.03.2023 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0016/23 parapetné dosky na WC 250,00 € VO/07/2023 03.03.2023 Roman Žiak HAXER servis Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce 51652030 Faktúra
DF/0017/23 zabezpečovanie BOZP 2/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 03.03.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0018/23 Octavia-phm, umývanie 63,49 € VUGK 3/2006A 2023006 03.03.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »