Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
21545 |
|
330,60 € |
|
156-122/2021 |
11.11.2021 |
Kerti s. r. o. |
Boldocká cesta 306, Senec |
43910882 |
|
|
Faktúra |
21546 |
|
990,00 € |
|
155-122/2021 |
11.11.2021 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
21537 |
|
202,44 € |
36-122-005159/2021 |
|
10.11.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
21538 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
10.11.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
21539 |
|
136,19 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
10.11.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
21535 |
|
-6 553,37 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
10.11.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
21531 |
|
78,42 € |
30260102/30.6.2009 |
|
09.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
21534 |
|
28,64 € |
207-122-525/2013 |
|
09.11.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
21533 |
|
2 290,85 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.11.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
21532 |
|
-91,88 € |
621490/12.9.2008 |
|
09.11.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
21522 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
08.11.2021 |
BKA,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
21523 |
|
97,94 € |
02.01.2002 |
|
08.11.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21524 |
|
295,44 € |
02.01.2002 |
|
08.11.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21525 |
|
220,66 € |
11-122-001763/2021 |
|
08.11.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21526 |
|
189,97 € |
11-122-001763/2021 |
|
08.11.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21527 |
|
159,74 € |
11-122-001763/2021 |
|
08.11.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21528 |
|
271,20 € |
11-122-001763/2021 |
|
08.11.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21529 |
|
144,73 € |
11-122-001763/2021 |
|
08.11.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21530 |
|
81,43 € |
11-122-001763/2021 |
|
08.11.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21515 |
|
170,96 € |
140262865.2 |
|
05.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
21516 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
21517 |
|
408,23 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
21519 |
|
542,40 € |
|
132-122/2021 |
05.11.2021 |
Plynospol s.r.o. |
Budovateľská 22, Prešov |
31652816 |
|
|
Faktúra |
21521 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
05.11.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
21520 |
|
4 659,89 € |
Z201769448_Z |
151-122/2021 |
05.11.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
21518 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
05.11.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
21511 |
|
462,48 € |
|
131-122/2021 |
04.11.2021 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
21512 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.11.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
21513 |
|
417,02 € |
|
|
04.11.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
21509 |
|
55 853,80 € |
14-122-001191-16 |
|
04.11.2021 |
Progres CAD Engineering, s. r. o. |
Masarykova 16, Prešov |
31672655 |
|
|
Faktúra |