Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
21417 |
|
417,74 € |
37-122-141/2019 |
|
23.09.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
21418 |
|
5,38 € |
18-122-61/2017 |
|
23.09.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
21416 |
|
1 638,20 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.09.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
21415 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
21.09.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
21413 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
20.09.2021 |
BKA,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
21414 |
|
175,00 € |
|
117-122/2021 |
20.09.2021 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
21409 |
|
287,32 € |
Z696/24.5.2004 |
|
16.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21410 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
16.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21411 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
16.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21412 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
16.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21404 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
14.09.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
21406 |
|
202,44 € |
36-122-140/2019 |
|
14.09.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
21407 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
14.09.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
21408 |
|
126,65 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
14.09.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
21405 |
|
-58,95 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.09.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
21403 |
|
226,09 € |
37-122-007270/2020 |
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
21402 |
|
28,63 € |
207-122-525/2013 |
|
09.09.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
21397 |
|
192,00 € |
6-122-000969/2020 |
044-122/2021 |
08.09.2021 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
21398 |
|
140,40 € |
|
118-122/2021 |
08.09.2021 |
Miroslav Marek |
Medzilaborecká 10, Bratislava II |
32066848 |
|
|
Faktúra |
21401 |
|
1 638,22 € |
|
114-122/2021 |
08.09.2021 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
21399 |
|
-65,53 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.09.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
21400 |
|
2 279,52 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.09.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
21395 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
07.09.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
21392 |
|
1 114,86 € |
140262865.2 |
|
07.09.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
21393 |
|
67,93 € |
30260102/30.6.2009 |
|
07.09.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
21394 |
|
674,46 € |
|
108-122/2021 |
07.09.2021 |
ALLIMPEX spol. s r.o. |
Turbínová 1, Bratislava III |
17312086 |
|
|
Faktúra |
21396 |
|
302,00 € |
|
094-122/2021 |
07.09.2021 |
Assistance24 s. r. o. |
Košická 52/A, Bratislava II |
52955800 |
|
|
Faktúra |
21384 |
|
1 331,98 € |
|
109-122/2021 |
06.09.2021 |
FA - LA - DRO, s.r.o. |
Hviezdoslavova 711/110, Stupava |
35873582 |
|
|
Faktúra |
21388 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
06.09.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
21391 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
06.09.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |