Faktúry
Počet záznamov: 7696
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23445 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | 990,00 € | 121-122/2023 | 14.08.2023 | Eva Lefantová - PEPOSERVIS | SNP 448/201, Tekovské Lužany | 34691260 | Faktúra | |||
23438 | el.energia 2. Q 2023 Dunajská Streda, Senica | 78,07 € | 24-121-003010/2022 | 10.08.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
23436 | závesný rack-Legrand, police | 703,56 € | 123-122/2023 | 10.08.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
23437 | pamäť do notebooku, legrand rack, mont.sada, kábl.zväzok | 2 194,14 € | 123-122/2023 | 10.08.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
23439 | el.energia preplatok 7/2023 Krajná | -119,58 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23440 | el.energia preplatok 07/2023 Chlumeckého | -14 499,50 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23441 | el.energia preplatok 07/2023 Štrba | -129,64 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23442 | el.energia preplatok 7/2023 Prešov | -729,33 € | 2-121-0027-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
23432 | terminál 07/2023 | 27,48 € | 207-122-525/2013 | 08.08.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
23433 | PHM, auto umyváreň, | 2 700,23 € | SN-SSN-56100-2 | 08.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
23430 | teplo nedoplatok 07/2023 | 972,49 € | 621490/12.9.2008 | 07.08.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
23431 | letecké snímkovanie | 447 174,00 € | 2-230-0022-2023 | 07.08.2023 | Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky | Sokolská 2, Zvolen | 42001315 | Faktúra | |||
23429 | služby mobilnej siete od 1.7.2023 do 31.7.2023 | 5,60 € | 38-122-005285/2021 | 04.08.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
23435 | Bentley Descartes TL | 1 789,00 € | 2-121-0028-2022 | 04.08.2023 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | |||
23425 | Paletové vidly,Jednozáves, Dvojzáves, Štvorzáves, Jednozáves so skartovačom | 1 970,40 € | 114-122/2023 | 04.08.2023 | a-max zmt, s.r.o. | Pasienková 2/H, Bratislava | 52108210 | Faktúra | |||
23426 | spotreba elektrickej energie za 2.Q.2023 | 54,48 € | 35-122-007168/2020 | 04.08.2023 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
23428 | hlasové služby Biznis Uni od 1.8 do 31.8.2023 | 323,04 € | 2-121-0010-2022 | 04.08.2023 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
23427 | poskytovanie čistiacich a upratovacích prác Lučenec, za júl 2023 | 235,97 € | 51-121-007196/2021 | 04.08.2023 | EDYMAX Facility Management SE | Bajkalská 22, Bratislava | 46812903 | Faktúra | |||
23424 | Auto-čistiace prostriedky | 772,26 € | 125-122/2023 | 03.08.2023 | Ladislav Eder | Ulica revolučná 114/23, Lučenec | 50820338 | Faktúra | |||
23423 | Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec | 384,00 € | 03.08.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | ||||
23422 | vodné, stočné - Južná trieda 82, Košie | 106,64 € | 02.01.2002 | 02.08.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
23420 | za služby BOZP, OPP a CO za mesiac 7/2023 | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.08.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
23421 | dodávka kancelárskych a hygienických potrieb | 5 937,60 € | 2-121-0005-2022 | 116-122/2023 | 02.08.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
23416 | režijné náklady Južná trieda 82, Košice za 2.štvrťrok 2023 | 1 369,37 € | 02.01.2002 | 01.08.2023 | Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy | Drieňová 22, Bratislava II | 00151866 | Faktúra | |||
23414 | odkúpenie 5ks rackov s2 ks policami nachádzajuce sa v Devičany, Gánovce, Veľké Slemence, Zvolen, Brezno | 636,88 € | 115-122/2023 | 01.08.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
23415 | zemný plyn od 1.8.2023 do 31.8.2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 01.08.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
23417 | zrážky Chlumeckého 2, Bratislava od 1.7.23-31.7.2023 | 75,61 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23418 | zrážky Chlumeckého 4, BA, za obdobie 01.07.-23-31.07.2023 | 228,17 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
23419 | zrážky Krajná 31, BA za obdobie 01.07.23-31.07.23 | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.08.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra |