Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
21142 |
|
390,00 € |
|
|
09.04.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
21144 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
09.04.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
21146 |
|
121,45 € |
|
037-122/2021 |
09.04.2021 |
KIA Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 7, Bratislava III |
35873647 |
|
|
Faktúra |
21147 |
|
121,45 € |
|
038-122/2021 |
09.04.2021 |
KIA Bratislava s.r.o. |
Tuhovská 7, Bratislava III |
35873647 |
|
|
Faktúra |
21143 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
09.04.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
21145 |
|
16 665,00 € |
21-122-003938/2020 |
|
09.04.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
21141 |
|
843,69 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.04.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
21135 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.04.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21136 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.04.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21137 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
08.04.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21130 |
|
76,24 € |
30260102/30.6.2009 |
|
08.04.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
21131 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
21132 |
|
444,71 € |
7-122-55-001/2019 |
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
21138 |
|
122,20 € |
|
030-122/2021 |
08.04.2021 |
HS - PLUS, s.r.o. |
Pod Táborom 32, Prešov |
31726402 |
|
|
Faktúra |
21139 |
|
586,87 € |
|
031-122/2021 |
08.04.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
21133 |
|
5 610,00 € |
Z201936366_Z |
|
08.04.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
21134 |
|
5 517,86 € |
Z20213769_Z |
|
08.04.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
21129 |
|
-507,83 € |
140262865.2 |
|
08.04.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
21126 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.04.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
21127 |
|
217,31 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.04.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
21125 |
|
2 924,72 € |
Z201769448_Z |
034/122/2021 |
07.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
21128 |
|
5 490,61 € |
Z201769448_Z |
035-122/2021 |
07.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
21119 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
06.04.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
21120 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
06.04.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
21121 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
06.04.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
21122 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
06.04.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
21124 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
06.04.2021 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
21118 |
|
8 356,35 € |
Z201769448_Z |
033-122/2021 |
06.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
21123 |
|
290,00 € |
|
009-122/2021 |
06.04.2021 |
Ing. Jozef Knapík |
Nižná brána 1465/7, Kežmarok |
45578826 |
|
|
Faktúra |
21117 |
|
300,00 € |
|
027-122/2021 |
01.04.2021 |
G-Nut Software s.r.o. |
U hřiště 117, Senohraby |
07101988 |
|
|
Faktúra |