Faktúry
Počet záznamov: 6729
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0669/23 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 11/2023 | 14 519,93 € | 1-500-0045-2023 | 05.12.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0661/23 | kurz anglického jazyka za 11/2023 | 864,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 04.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0657/23 | pripojenie do siete INTERNET za 12/2023 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 01.12.2023 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
DF/0678/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Závada | 1 066,00 € | 1-800-0048-2022 | 2023193 | 01.12.2023 | ENgeo s.r.o. | Moskovská 40, Banská Bystrica | 50663445 | Faktúra | ||
DF/0655/23 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 30.11.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0656/23 | Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre ZBGIS | 2 941,20 € | 2023299 | 30.11.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0658/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Uhorská Ves | 4 440,00 € | 1-800-0051-2022 | 2023209 | 30.11.2023 | HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | ||
DF/0659/23 | Disková polica pre IBM FS5035 k existujúcemu dátovému úložisku | 165 984,00 € | 1-500-0096-2023 | 30.11.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0649/23 | predplatné SME 12.10.2023 - 11.10.2024 | 78,00 € | 2023260 | 29.11.2023 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
DF/0650/23 | predplatné IT časopisu CHIP 12/2023-11/2024 | 110,00 € | 2023264 | 29.11.2023 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Faktúra | |||
DF/0651/23 | Parkovacia karta Banská Bystrica 27.11.2023 - 26.11.2024 | 500,00 € | 2023286 | 29.11.2023 | EEI s.r.o. | Gorkého 4, Bratislava | 35871113 | Faktúra | |||
DF/0654/23 | zostava na geodetické terestrické meranie | 8 280,00 € | 1-700-0097-2023 | 29.11.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava III | 36356654 | Faktúra | |||
DF/0653/23 | náustky pre AlcoQuant - 100ks | 34,00 € | 2023305 | 29.11.2023 | VLan s.r.o. | Rastislavova 20, Slovenský Grob | 46118896 | Faktúra | |||
DF/0660/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hnilčík | 7 135,20 € | 1-800-0055-2022 | 2023201 | 29.11.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | ||
DF/0648/23 | supportné práce za 10,11/2023 - VOSK | 1 368,00 € | 76/2020/PP | 28.11.2023 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
DF/0646/23 | energie a služby za 10/2023 | 3 470,13 € | 71/2016/EO | 28.11.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0647/23 | energie a služby za 10/23 - RZ Štrba | 1 485,04 € | 1-300-0012-2022 | 28.11.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0645/23 | Servisná podpora pre Sophos WG310 na obdobie od 25.1.2024 - 24.1.2025 | 4 560,00 € | 1-500-0081-2023 | 27.11.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0652/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jasenov | 8 151,60 € | 1-800-0053-2022 | 2023213 | 27.11.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | ||
DF/0644/23 | montážny kit na uchytenie SSD disku Lenovo ThinkCentre - 5ks | 96,60 € | 2023244 | 24.11.2023 | ASBIS SK spol. s r.o. | Tuhovská 33, Bratislava | 31382541 | Faktúra | |||
DF/0643/23 | Štandardné a rozšírené služby OSSA na rok 2024 - balík štandardnej TP a rozšírenej TP Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam | 684 805,39 € | 1-500-0067-2023 | 24.11.2023 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0642/23 | ubytovanie v dňoch 25.-26.10.2023 - 30. slovenské geodetické dni (15osôb) | 1 065,00 € | 2023249 | 23.11.2023 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47 504 781 | Faktúra | |||
DF/0637/23 | oprava klimatizácií | 911,51 € | 2023239 | 23.11.2023 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0640/23 | prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2023-AB Dolný Kubín | 1 686,59 € | 1-300-0016-2022 | 23.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0641/23 | nedoplatok na el.energii za 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice | 6,78 € | CPZAON2017/006706002 | 23.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0638/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Veľká Lesná | 3 500,00 € | 1-800-0054-2022 | 2023197 | 23.11.2023 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 53568745 | Faktúra | ||
DF/0636/23 | sadzba časopisu GaKo za 11/2023 | 264,00 € | 59/2020/OGMV | 22.11.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0630/23 | 2 ks - Server HPE Apollo 4200 gen10 + 24LFF TAA CTO System | 174 000,00 € | 1-500-0093-2023 | 21.11.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
DF/0631/23 | el.energia za 10/2023-AB L.Mikuláš | 434,39 € | 122/2019/LPO | 21.11.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0632/23 | USB token | 98,40 € | 2023252 | 21.11.2023 | PosAm, spol. s r.o. | Bajkalská 28, Bratislava | 31365078 | Faktúra |