Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7696
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23675 softvérová licencia Leica 576,00 € 193-122/2023 13.11.2023 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
23678 dohľad nad pracovnými podmienkami 07-12/2023 676,80 € 13-122-002265/2020 13.11.2023 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
23679 dátové a hlasové služby refundácia úrad 10/2023 1 258,11 € 23-120-002926/2022 13.11.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23668 upratovacie služby Lučenec 10/2023 235,97 € 51-121-007196/2021 09.11.2023 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
23669 balík služieb na vo-portal 48,00 € 187-122/2023 09.11.2023 Global Procurement s. r. o. Koprivnická 3401/9F, Bratisalva 43955134 Faktúra
23670 el.energia , teplo -Južná trieda Košice 582,71 € 02.01.2002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23672 terminál 10/2023 27,88 € 207-122-525/2013 09.11.2023 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
23673 odvoz komunálneho odpadu Štrba 343,75 € 2-121-0017-2022 09.11.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23671 vodné,stočné Južná trieda Košice 116,38 € 02.01.2002 09.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23665 el.energia Dunajská Streda, Senica 3.Q 2023 71,34 € 24-121-003010/2022 08.11.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
23666 PHM, auto umyváreň, mýto 3 922,52 € SN-SSN-56100-02 08.11.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23680 diagnostika MV Škoda Superb 73,50 € 190-122/2023 08.11.2023 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava 31319459 Faktúra
23662 kurz anglického jazyka - Prešov 360,00 € 2-101-0051-2023 07.11.2023 Mgr. Miroslava Gumanová - Agentúra Advantage Volgogradská 26, Prešov 36902675 Faktúra
23655 koberec , podložka pod koberec, páska 623,19 € 06.11.2023 INTERIÉR INVEST, s.r.o. Kukučínova 23, Košice 36190381 Faktúra
23660 letenky 406,00 € 186-122/2023 06.11.2023 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
23654 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 06.11.2023 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
23656 služby mobilnej siete Štrba 10/2023 2,00 € 38-122-005285/2021 06.11.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23658 používateľské licencie pre riadiaci softvér služby SKPOS 100ks. 57 600,00 € 2-210-0054-2023 06.11.2023 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
23659 právne služby 045-122/2023,142-122/2023,182-122/2023 1 440,00 € 142-122/2023, 045-122/2023,142-122/2023, 06.11.2023 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
23657 služby pevnej siete, internet 187,32 € 2-122-0042-2023 2-122-0058-2023 06.11.2023 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
23651 znalecký posudok 590,00 € 158-122/2023 03.11.2023 Ing. Jarmila Kaššová Slov. národ. povstania 452, Budča 40241041 Faktúra
23650 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 672,00 € 2-120-0049-2023 03.11.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
23653 archivácia dát 8 928,00 € 42-121-006285/2021 03.11.2023 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
23652 dodávka a montáž EPS 81 962,40 € 2-122-0020-2023 03.11.2023 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
23646 plyn 11/2023 3 634,00 € 6300144751/2.7.2009 02.11.2023 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
23647 zrážková voda 10/2023 Chlumeckého 228,17 € Z696/24.5.2004 02.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23648 zrážková voda 10/2023 Chlumeckého 75,61 € Z696/24.5.2004 02.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23649 zrážková voda 10/2023 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 02.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23643 pracovná obuv 139,90 € 175-122/2023 30.10.2023 OBUV - ŠPECIÁL, spol.s r. o. Duklianska 19, Bardejov 36458503 Faktúra
23642 deratizácia Prešov 130,00 € 172-122/2023 30.10.2023 INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. Banícka 15, Prešov 54314879 Faktúra