Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0445/19 ubytovanie 7.-8.11.2019-27.geo dni 885,00 € 2019079 14.11.2019 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47 504 781 Faktúra
DF/0443/19 VTS - Geodézia za 10/2019 208,72 € 109/2014/OIBKR 14.11.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0441/19 sadzba časopisu GaKo za 11/2019 144,00 € 115/2017/OGMV 13.11.2019 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0442/19 prevádzkové náklady za 1. polrok 2019-AB B.Bystrica 57,88 € 46/2016/EO 13.11.2019 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0435/19 monitorovanie EZS za 10/2019 139,42 € 2018/2010 11.11.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0440/19 obedy pre vedúcich KO OÚ dňa 19.9.2019-porada Grémia 42,90 € 11.11.2019 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Faktúra
DF/0436/19 servisné služby za 10/2019 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 11.11.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0437/19 poradenské služby vo VO za 10/2019 5 016,00 € 43/2019/EO 11.11.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0438/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2019 1 842,76 € 117/2017/OGMV 11.11.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0439/19 servisná podpora KaPor za 10/2019 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 11.11.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0431/19 el.energia od 1.9.-30.11.2019-Gočaltovo 111,00 € 16/2019/EO 08.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0432/19 voda z povrchového odtkoku od 28.8.-31.10.2019-Čajkovského,Košice 25,57 € 213/2013/EO 08.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0427/19 prenájom a čistenie rohoží za 10/2019 296,40 € 122/2017/EO 07.11.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0429/19 poplatky za telekomunikačné služby za 10/2019 27,79 € 1012495201 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0430/19 tematický monitoring médií za 10/2019 276,00 € 12/2019/EO 07.11.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0433/19 prevádzkové náklady za 1.polrok 2019-AB Banská Bystrica 40,56 € 46/2016/EO 07.11.2019 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0428/19 el.energia od 1.9.-30.11.2019 - Čajkovského,Košice 75,00 € 16/2019/EO 07.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0426/19 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Hrušové 3 480,00 € 19/2019/KO 06.11.2019 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0425/19 poplatky za mobilné telefóny za 10/2019 170,22 € 15/2019/OIBKR 06.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0424/19 elektronické stravné lístky 1 047,17 € NET201928-Z 06.11.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0420/19 plyn za 11/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0421/19 kurz anglického jazyka za 10/2019-zamestnanci 1 058,00 € 130/2018/OU 2018170 05.11.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0422/19 kurz anglického jazyka za 10/2019-predsedníčka 276,00 € 130/2018/OU 2018172 05.11.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0423/19 kurz anglického jazyka za 10/2019-GTSU 368,00 € 130/2018/OU 2019011 05.11.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0419/19 právne služby za 10/2019 468,00 € 43/2016/EO 05.11.2019 JUDr.Ľubomír Lipovský Medená 7, Bratislava 42135613 Faktúra
DF/0434/19 vytankovanie nádrže a prečistenie pal.systému 100,00 € 05.11.2019 Ľubomír Horecký Čmelíková 3120/9, Bratislava - Ružinov 40576311 Faktúra
DF/0406/19 kancelárske potreby 756,47 € 2019082 04.11.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0407/19 hygienické potreby 564,00 € 2019083 04.11.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0412/19 PHL od 16.-30.10.2019 584,15 € 903667 04.11.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0413/19 prezutie pneumatík na sl.mot.vozidlách 125,76 € 11/2019/EO 04.11.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra