Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0118/19 plyn od 1.4.-30.6.2019-Čajkovského,Košice 315,00 € 75/2018/EO 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0120/19 pracovná zdravotná služba za 3/2019 6,00 € 78/2018/GTSU 02.04.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0111/19 strážna služba za 3/2019 2 541,50 € 18/2018/OIBKR 01.04.2019 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0112/19 servisná prehliadka klimatizačných zariadení 1 948,80 € 92/2017/EO 01.04.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0148/19 členský príspevok na rok 2019 1 000,00 € 01.04.2019 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0109/19 cateringové služby dňa 21.9.2019 583,50 € 2019032 29.03.2019 H4, spol. s r.o. Klincová 2136/35, Bratislava II 51893070 Faktúra
DF/0107/19 sadzba časopisu GaKo za 3/2019 192,00 € 115/2017/OGMV 27.03.2019 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0110/19 prevádzkové náklady od 12.6.-31.12.2018-AB Senica 321,28 € CPTT-ON-2018/003045 27.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0108/19 stravné lístky 4 850,50 € 89/2017/EO 2019037 27.03.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0106/19 notebook DELL Vostro 814,80 € 2019034 26.03.2019 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0105/19 klimatizačná jednotka Toschiba 1 173,30 € 92/2017/EO 2019003 21.03.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0101/19 audio kábel PremiumCord 4,19 € 2019031 20.03.2019 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0102/19 VTS-Geodézia za 2/2019 228,22 € 109/2014/OIBKR 20.03.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0103/19 ročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV,ED v 2/2019 2 328,00 € 77/2016/OIBKR 20.03.2019 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0104/19 prevádzkové náklady za 4.Q 2018-nedoplatok 17,67 € 18-035/2016-CPKE-ON 20.03.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0100/19 bezdrôtový UHF mikrofón 189,00 € 2019030 19.03.2019 MUZIKUS s.r.o. Kopčianska 21, Bratislava - Petržalka 36658502 Faktúra
DF/0097/19 energie, služby RZ Štrba 255,26 € 66/2016/LPO 19.03.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0098/19 energie,služby za 2/2019 3 422,59 € 71/2016/EO 19.03.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0099/19 obnova kariet 35,04 € 903667 19.03.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0096/19 služby rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb do produkčnej prevádzky 23 985,00 € 106/2018/OIBKR 2019012 19.03.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0095/19 PHL od 1.-15.3.2019 49,93 € 903667 18.03.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0094/19 Poradca 4-5/2019 9,60 € 2019029 15.03.2019 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
DF/0092/19 ubytovacia a stravovacie služby - účelové zariadenia Častá-Papiernička 6 055,95 € 2019026 15.03.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0093/19 prenájom priestorov, audiovizuálne zabezpečenie - účelové zariadenie Častá-Papiernička 315,00 € 2019026 15.03.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0088/19 DELL Vostro 814,80 € 2019028 14.03.2019 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0089/19 rečnícky pult HIGH POINT 229,90 € 2019024 14.03.2019 LIFEšport s.r.o. Pestovateľská 6700/2, Banská Bystrica 366 195 58 Faktúra
DF/0090/19 servisné služby za 2/2019 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 14.03.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0091/19 servisná podpora KaPor za 2/2019 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 14.03.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0086/19 monitorovanie EZS za 2/2019 139,42 € 2018/2010 13.03.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0087/19 obaly A4 s potlačou 1 014,00 € 13.03.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra