Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0233/16 | telekomunikačné služby za 7/2016 | 43,46 € | 1012495201 | 08.08.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0228/16 | elektrická energia od 1.6. - 31.8.2016 - Čajkovského - Košice | 45,00 € | 42/2013/EO | 05.08.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
DF/0229/16 | elektrická energia od 1.6. - 31.8.2016 - Gočaltovo | 93,00 € | 42/2013/EO | 05.08.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
DF/0227/16 | umytie 2 služ.mot.vozidiel | 39,79 € | Z20167356 | 05.08.2016 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
DF/0226/16 | podpora za mesiac 7/2016-sl.č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 04.08.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0225/16 | PHL od 16.-31.7.2016 | 149,76 € | 903667 | 03.08.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0222/16 | zemný plyn za 8/2016 | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.08.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
DF/0223/16 | tematický monitoring médií za 7/2016 | 282,00 € | 164/2014/EO | 02.08.2016 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
DF/0224/16 | bezpečnostný projekt ochrana osobných údajov | 982 800,00 € | 18/2016/EO | 02.08.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0221/16 | servisná prehliadka klimatizačného systému | 1 723,00 € | 44/2016/EO | 02.08.2016 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0219/16 | poplatky za mobilné telefóny od 15.6.-14.7.2016 | 499,81 € | Z20164338_Z | 01.08.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0220/16 | strážna služba za 6/2016 | 1 877,66 € | 22/2014/EO | 01.08.2016 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0218/16 | prevádzkové náklady za 2.Q 2016 | 2 216,98 € | Doh o spr.a už.RZ | 26.07.2016 | GB IMMO, a.s. | Pekná cesta 15, Bratislava III | 36666572 | Faktúra | |||
DF/0215/16 | PHL od 1.7.-15.7.2016 | 42,63 € | 903667 | 25.07.2016 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0217/16 | úprava web stránky ÚGKK | 1 092,00 € | 2016043 | 25.07.2016 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0213/16 | sadzba časopisu GaKo za 7/2016 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 20.07.2016 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0214/16 | servisná podpora KaPor za 6/2016 | 9 840,00 € | 32/2016/OIBKR | 20.07.2016 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0204/16 | spiatoč.letenka Viedeň-Riga; 21.-23.9.2016 Hanus, Jakubáč | 427,36 € | 6/2015/EO | 18.07.2016 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
DF/0208/16 | aktualizované verzie Oracle Database od 1.4.-30.6.2016 | 1 199,66 € | 121/2014/OIBKR | 18.07.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0209/16 | podpora za 6/2016-sl.č.1.,2.,3. | 1 717,61 € | 121/2014/OIBKR | 18.07.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0210/16 | ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.4.-30.6.2016-sl.č.6 | 3 461,40 € | 121/2014/OIBKR | 18.07.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0211/16 | ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.4.-30.6.2016-sl.č.7 | 868,97 € | 121/2014/OIBKR | 18.07.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0212/16 | ročný aktualizačný poplatok (RAP) od 1.4.-30.6.2016-sl.č.4A, 4B | 5 436,00 € | 121/2014/OIBKR | 18.07.2016 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0205/16 | VTS - Geodézia za 6/2016 | 436,33 € | 45/2012/OI | 15.07.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0206/16 | poradenské služby vo VO | 636,00 € | 21/2015/EO | 15.07.2016 | eMeM Consulting s.r.o. | Námestie sv.Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
DF/0207/16 | služby,energie a výkon správy za 6/2016 | 2 764,49 € | 37/06 | 15.07.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0202/16 | registrácia domény od 20.7.2016-29.7.2017 | 43,20 € | 14.07.2016 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||||
DF/0203/16 | kosenie trávneho porastu | 222,00 € | 14.07.2016 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | ||||
DF/0201/16 | prenájom kanc.priestorov za 2. Q 2016 | 200,00 € | 44/2012/EO | 13.07.2016 | KANVOD spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce | 36526231 | Faktúra | |||
DF/0200/16 | monitorovanie EZS za 6/2016 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.07.2016 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra |